지출내역(통계목별)

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진료서비스 지원

지출내역

진료서비스 지원 지출내역
회계년도 2024년 회계 일반회계
조직 보건소 기능 보건
정책사업 보건정책
단위사업 의료서비스 개선

사업개요

진료서비스 지원 사업개요
사업목적 원활한 진료서비스 실시
사업기간 연례반복적사업
총사업비 연례반복적사업
사업규모 보건소 및 보건지소 환경정비 인부사역, 진료의약품 및 소모품 구입, 의료및 민원업무 종사자 근무복 구입, 시책추진 업무추진 소요 경비
사업내용 기간제 인건비, 환경정비 일시사역인부임, 사무관리비, 여비, 시책업무 추진비 등
지원형태 직접수행 지원조건 보건기관 운영
사업위치 각 보건기관
시행주체 거창군
추진근거 보건기관 운영
추진경위 원활한 진료서비스를 위한 업무추진 소용 경비
추진계획 원활한 진료서비스를 위한 업무추진 기간제 인건비, 환경정비 일시사역인부임, 사무관리비, 여비, 시책업무 추진비 등

소요재원

진료서비스 지원 소요재원
재원별 예산액 예산성립후 증감액 예산현액
292,067,000 원 0 원 292,067,000 원
국고보조금 0 원 0 원 0 원
지특보조금 0 원 0 원 0 원
기금보조금 0 원 0 원 0 원
특별교부세 0 원 0 원 0 원
소방안전교부세 0 원 0 원 0 원
시·도비 0 원 0 원 0 원
특별교부금 0 원 0 원 0 원
시·군·구비 292,067,000 원 0 원 292,067,000 원
지방채 0 원 0 원 0 원

월별배정액

진료서비스 지원 월별배정액
1월 2월 3월 4월 5월 6월
72,303,000 원 0 원 787,000 원 71,511,000 원 0 원 0 원
7월 8월 9월 10월 11월 12월
0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원

과거집행현황(최근 5년)

진료서비스 지원 과거집행현황(최근 5년)
2019 2020 2021 2022 2023
924,891,940 원 119,606,810 원 89,840,470 원 207,176,360 원 212,756,420 원

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담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)